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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********25801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 其它油墨 | 无品牌无型号 | 套 | 5.00 | 480 | 2400 |
| 2 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号/7号 | 节 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 3 | 格之格 NT-DL2451plus+ 硒鼓 | 格之格NT-DL2451plus+ | 个 | 5.00 | 160 | 800 |
| 4 | 得力/deli No.5623 50mm档案盒 | 得力/deli5623 | 个 | 40.00 | 10 | 400 |
| 5 | 得力 1535 得力/deli 1535电子计算器 | 得力/deli1535 | 台 | 6.00 | 35 | 210 |
| 6 | 白雪/PVN-166 0.5mm直液式走珠中性笔 | 白雪PVN-166 | 盒 | 16.00 | 24 | 384 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄艳侠
联系电话: 136****7788
传真:
地址: **省**市****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: