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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********257201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 政治学习笔记 | 其他家3... | 本 | 250.00 | 4 | 1000 |
| 2 | 班主任工作手册 | 其他家1. | 本 | 40.00 | 4 | 160 |
| 3 | 班(团、队)会活动记录 | 其他家2 | 本 | 40.00 | 4 | 160 |
| 4 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 节 | 6.00 | 150 | 900 |
| 5 | 通用 听课记录 | 通用听课笔记本 | 本 | 100.00 | 5 | 500 |
| 6 | 优和 1号国旗 防水国旗 | 优和1号国旗 | 面 | 4.00 | 35 | 140 |
| 7 | 得力 HM912-24 水彩笔 | 得力/deliHM912-24 | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
| 8 | 得力 DL003 美工刀 | 得力/deliDL003 | 把 | 50.00 | 6 | 300 |
| 9 | 得力 7101 胶棒 | 得力/deli7101 | 支 | 60.00 | 2 | 120 |
| 10 | 晨光 ABS92606 图钉/工字钉 | 晨光/M GABS92606 | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
| 11 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0038 | 盒 | 20.00 | 4 | 80 |
| 12 | 晨光 A4彩色卡纸 卡纸 | 晨光/M GA4彩色卡纸 | 包 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 13 | 得力 MB404 粉笔 | 得力/deliMB404 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
| 14 | 得力 S552 记号笔/粗笔 | 得力/deliS552 | 根 | 50.00 | 3 | 150 |
| 15 | 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30400 | 个 | 80.00 | 2 | 160 |
| 16 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 50.00 | 18 | 900 |
| 17 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli77790 | 把 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陆艳华
联系电话: 11
传真:
地址: **市**区**大街1145号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: