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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6951E****8801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-217 公牛插座插排过载保护总控带开关5米 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
| 2 | 档案盒文件资料盒塑料文件收纳盒大容量加大加厚 15CM天蓝 | 其他家档案盒 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 3 | 得力 7402 得力(deli)莱茵河A4打印纸 复印纸70g克500张*8包一箱 整箱4000张 7402 | 得力/deli7402 | 箱 | 3.00 | 170 | 510 |
| 4 | 罗技 MK120 罗技/Logitech MK120 键鼠套装 有线鼠标键盘套装 办公电脑笔记本键盘全尺寸 | 罗技/LogitechMK120 | 件 | 1.00 | 50 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑嘉
联系电话: 138****7695
传真:
地址: **市**区**大街4473号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: