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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2516403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli5685 | 个 | 20.00 | 18 | 360 |
| 2 | 得力 笔袋 | 得力/deli笔袋 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 得力 22800 记事本 | 得力/deli22800 | 本 | 10.00 | 28 | 280 |
| 4 | 晨光 ASS91388 剪刀 | 晨光/M GASS91388 | 把 | 1.00 | 9.5 | 9.5 |
| 5 | 齐心 A1249 档案盒 | 齐心/ComixA1249 | 个 | 5.00 | 9.5 | 47.5 |
| 6 | 得力/deli 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 把 | 1.00 | 5 | 5 |
| 7 | 宝克/Baoke 1828中性笔 | 宝克/Baoke1828 | 支 | 20.00 | 3 | 60 |
| 8 | 晨光中性笔 GP-1115 | 晨光/M GGP-1115 | 支 | 10.00 | 2.5 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐慧娟
联系电话: 199****8775
传真:
地址: **市黄**路188号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: