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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********253402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 中华 101 2B 铅笔 | 中华/Zhonghua101 2B | 盒 | 10.00 | 1 | 10 |
| 2 | 得力 7757 彩色复印纸 | 得力/deli7757 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 3 | 得力 2801G 翻页激光笔 | 得力/deli2801G | 个 | 2.00 | 275 | 550 |
| 4 | 马利 国画颜料 | 马利/Marie'sE1304 | 件 | 1.00 | 60 | 60 |
| 5 | 一得阁 文房墨汁 | 一得阁500g | 瓶 | 1.00 | 25 | 25 |
| 6 | 晨光 AWB46802 毛笔 | 晨光/M GAWB46802 | 支 | 10.00 | 16 | 160 |
| 7 | 得力 0465 得力 0465 省力订书机黑色 | 得力/deli0465 | 个 | 3.00 | 36 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宋明
联系电话: 139****0620
传真:
地址: **市**区齐家镇齐家街道628号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: