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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025002201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 CM138 刻录机 | 绿联/UgreenCM138, | 个 | 1.00 | 280 | 280 |
| 2 | 绿联 90880 连接线/连接器/转换器USB3.0分线器扩展坞 高速4口HUB集线器一拖多转换器 1.5米 | 绿联/Ugreen90880, | 个 | 1.00 | 40 | 40 |
| 3 | 爱普生 004黑色墨盒 墨盒 | 爱普生/Epson004黑色墨盒, | 瓶 | 4.00 | 30 | 120 |
| 4 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2325, | 盒 | 4.00 | 260 | 1040 |
| 5 | 得力 D-DR2350 硒鼓 | 得力/deliD-DR2350, | 盒 | 2.00 | 260 | 520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘敏
联系电话: 135****3866
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: