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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7767
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5590 文件袋 | 50 | 250.0 | 得力/deli\5590 | 验收通过 | |
| 2 | 木杆棉**把/棉线拖把 | 100 | 1000.0 | 无品牌\木头拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 富强 A-4 180mlPP材质家用商务一次性塑料水杯航空杯 2000只/件 | 2 | 180.0 | 富强\A-4 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6010 得力/deli 6010 剪刀 | 54 | 270.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 5 | 硬毛塑料扫把 | 60 | 270.0 | 无品牌\02 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |