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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7296
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 优导仕 草帽 | 10 | 120.0 | 优导仕\优导仕SEK-HMJ-H | 验收通过 | |
| 2 | 妙然 塑料盆 | 2 | 12.0 | 妙然\37CM | 验收通过 | |
| 3 | 景田 矿泉水 | 9 | 324.0 | 景田\24 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 数据线 | 2 | 70.0 | 绿联/Ugreen\ll234 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光普惠型防滑随手杯(470ml)ARC925E9 | 7 | 220.78 | 晨光/M G\ARC925E9 | 验收通过 | |
| 6 | 得力T1硒鼓 | 8 | 3500.16 | 得力/deli\T1 | 验收通过 | |
| 7 | 得力7458多瑙河复印纸(A4-80g-8包)(包) | 10 | 2346.5 | 得力/deli\7458 | 验收通过 | |
| 8 | 得力D-328激光碳粉盒(黑) | 10 | 2625.1 | 得力/deli\D-328 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |