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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9237
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天堂伞 33828E 伞 | 40 | 1880.0 | 天堂伞\33828E | 验收通过 | |
| 2 | 397004 晨光(M G)液体胶水平头胶水学生美工胶水办公财务胶粘用品97003 97004 | 25 | 900.0 | 晨光/M G\397004 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM929BU 档案盒 | 85 | 1870.0 | 晨光/M G\ADM929BU | 验收通过 | |
| 4 | 康师傅 方便面/粉丝/米线 | 15 | 1080.0 | 康师傅\方便面 | 验收通过 | |
| 5 | 志愿者马甲 志愿者马甲 | 50 | 3300.0 | A\志愿者马甲 | 验收通过 | |
| 6 | 恒安 恒安/HYNAN心相印190ml*100只*24包一次性纸质水杯 | 60 | 780.0 | 恒安/HYNAN\1*24 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30118 胶带/胶纸/胶条 透明胶 | 30 | 180.0 | 得力/deli\30118 | 验收通过 | |
| 8 | 苏泊尔 KC48HZ10 保温杯 | 10 | 1200.0 | 苏泊尔/SUPOR\KC48HZ10 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针 | 50 | 400.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 10 | 苏泊尔 W-06Y28 烧水壶 | 5 | 640.0 | 苏泊尔/SUPOR\W-06Y28 | 验收通过 | |
| 11 | 饮用纯净水 农夫山泉矿泉水/纯净水 | 180 | 7200.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用纯净水 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光/M G ADG98198 算术型计算器 | 20 | 1080.0 | 晨光/M G\ADG98198 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |