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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2025002226
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7650 笔记本 记事本 | 得力/deli7650, | 包 | 20.00 | 12 | 240 |
| 2 | 得力 8308 A4透明文件袋 扣袋 10只/包 | 得力/deli8308, | 只 | 10.00 | 8 | 80 |
| 3 | 晨光 Q7 经典拔盖中性笔 0.5mm 12支/装 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 16.00 | 10 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曾涵
联系电话: 151****5427
传真:
地址: **省**市**区海龙屯路281号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: