2025年度财务报表审计业务及内部控制审计业务

发布时间: 2025年10月30日
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基本信息
询价单名称: 2025年度财务报表审计业务及内部控制审计业务
询价单编号: ****
询价人名称: 陈直文
询价时间: 2025-10-30 09:40:10
询价人电话: 132****9364
采购类型: 单次采购
采购企业: ****集团****公司
报价商品
序号
服务名称
服务分类
服务内容
服务期
服务地点
备注
1
2025年度财务报表审计业务
经济管理/审计管理/审计管理
对甲方编制的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表等相关财务报表及附注进行审计,对财务报表的下列方面发表审计意见:(1)财务报表是否在所有重**面按照财政部颁布的《企业会计准则》的规定编制;(2)财务报表是否在所有重**面公允反映了甲方财务状况、经营成果和现金流量。为甲方提供业务过程咨询服务。
4个月
**
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1
2025年度内部控制审计业务
经济管理/审计管理/审计管理
就甲方企业内部控制在设计上是否合理,执行上是否有效进行审计。对甲方是否按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重**面保持了有效的财务报告内部控制发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
4个月
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