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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7196
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S653 中性笔 | 5 | 90.0 | 得力/deli\S653 | 验收通过 | |
| 2 | 椅子配件/椅套 | 100 | 750.0 | 无品牌\椅套 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 便携购物车/手推车 | 1 | 220.0 | 得力/deli\手推车 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2801G 得力/deli 翻页激光笔 | 1 | 180.0 | 得力/deli\2801G | 验收通过 | |
| 5 | 硕基 吸水毛巾 高品质超细纤维洗车毛巾 擦车毛巾吸水毛巾/抹布 | 20 | 80.0 | 硕基\吸水毛巾 | 验收通过 | |
| 6 | 保赐利 油漆/自喷漆 | 8 | 44.0 | 保赐利\B-1924 | 验收通过 | |
| 7 | 得力(deli)7404 莱茵河1包装70gA3复印纸 500张/包 | 4 | 160.0 | 得力/deli\7404 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 Z7545 打印/复印纸 | 160 | 3200.0 | 得力/deli\Z7545 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |