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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 大盘纸 | 1 | 120.0 | 维达/Vinda\大盘纸 | 验收通过 | |
| 2 | 唐帆 档案袋 档案袋 | 200 | 120.0 | 唐帆\档案袋 | 验收通过 | |
| 3 | 朗捷 LJ-JSB-207007 记事本 | 10 | 180.0 | 朗捷/LONGE\LJ-JSB-207007 | 验收通过 | |
| 4 | 马利 C7300-2(硬炭) 铅笔 | 30 | 255.0 | 马利/Marie's\C7300-2(硬炭) | 验收通过 | |
| 5 | 惠寻垃圾袋 垃圾袋 | 147 | 441.0 | 惠寻\惠寻垃圾袋 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 B3633 长尾夹 | 4 | 60.0 | 齐心/Comix\B3633 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7101 固体胶 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 0.5 水笔芯 | 30 | 450.0 | 晨光/M G\0.5 | 验收通过 | |
| 9 | 妙洁 拖把 | 4 | 140.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |