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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33267 A4纸 | 3 | 450.0 | 得力/deli\33267 | 验收通过 | |
| 2 | 卡西欧 DX-120V 计算器 | 3 | 114.0 | 卡西欧/Casio\DX-120V | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5623 档案盒 | 36 | 432.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYLJ487 记事本 | 10 | 130.0 | 晨光/M G\APYLJ487 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 VS4566 大盘纸 | 2 | 280.0 | 维达/Vinda\VS4566 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 擦手纸 | 2 | 280.0 | 维达/Vinda\VS2156 | 验收通过 | |
| 7 | 联想 F300-U3 优盘 | 2 | 130.0 | 联想/lenovo\F300-U3 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 D6019 百事贴 | 2 | 6.0 | 齐心/Comix\D6019 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7123 固体胶 | 2 | 2.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |