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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2383
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3724 空白 DVD刻录光盘 | 3 | 300.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0468 订书机 | 2 | 48.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8554 票夹/长尾夹彩色 | 5 | 70.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 回形针 | 10 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5606 档案盒 | 20 | 280.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S10 中性笔 | 5 | 125.0 | 得力/deli\S10 | 验收通过 | |
| 7 | 华联合美 TN2240 墨粉/碳粉 | 6 | 480.0 | 华联合美\TN2240 | 验收通过 | |
| 8 | 华联合美LD2451硒鼓鼓架 硒鼓 | 3 | 540.0 | 华联合美\华联合美LD2451硒鼓鼓架 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |