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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5062
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 纸袋 | 200 | 400.0 | 得力/deli\纸袋子 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 贺卡/卡片 | 200 | 800.0 | 得力/deli\贺卡 | 验收通过 | |
| 3 | 鲁冠 隐形玻璃膜 | 10 | 280.0 | 鲁冠\玻璃膜 | 验收通过 | |
| 4 | 禧天龙 X-6171 收纳箱 | 40 | 2720.0 | 禧天龙/Citylong\X-6171 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |