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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4518X****24401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无型号 pe胶带 | 无品牌无型号 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 2 | 得力 5549 夹子/收纳夹子 | 得力/deli5549 | 筒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 3 | 晨光 ADMN4279 报告夹 | 晨光/M GADMN4279 | 件 | 4.00 | 22 | 88 |
| 4 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682 | 个 | 35.00 | 7 | 245 |
| 5 | 得力 7548 打印/复印纸 70g 一箱8包 | 得力/deliZ7547 | 箱 | 4.00 | 143.96 | 575.84 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李文欣
联系电话: 166****4902
传真:
地址: **地区**县花城大道北侧81号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: