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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2025002807
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 60820 HDMI线2.0版 4K数字高清线 1.5米 3D视频线工程级 | 绿联/Ugreen60820, | 根 | 7.00 | 25 | 175 |
| 2 | 得力 2064 0.6x18x100mm美工刀(黄)(单位:把) | 得力/deli2064, | 把 | 10.00 | 8 | 80 |
| 3 | 妮管家 30cm 吸水拖把 | 妮管家30cm, | 把 | 30.00 | 15 | 450 |
| 4 | 金士顿 DT100G3 128G U盘 | 金士顿/KingstonDT100G3 128G, | 只 | 5.00 | 140 | 700 |
| 5 | 得力 5302 文件夹(双夹) | 得力/deli5302, | 个 | 30.00 | 14 | 420 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谭秦红
联系电话: 191****5556
传真:
地址: ******园区自由路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: