因********公司24X02-青项目施工需要,我项目拟采购一批材料(清单如下表),请意向单位于2025年11月2日11点00分前登录铁建云链网(https://www.****.com/homeIndex)进行报名,并在2025年11月3日11点00分前上传资质及报价函。
一、设备需求表
| 序号 |
包件号 |
设备名称 |
规格型号 |
技术标准 |
计量单位 |
数量 |
备注 |
| 1 |
WW01 |
围网 |
1、柱7.5cm7.5cm,厚度:2mm,总长:3米长+V型50公分,长4公分角铁3mm厚。 2、柱中斜撑5cm5cm方管,厚2mm3.5米。 3、勾花网孔55*55mm(正负5毫米) 4、内丝280-500(正负0.2毫米) 5、3根包塑丝,4条刺丝,直径50mm的热镀锌刀片刺绳,固定勾花网的小卡子 6、表面墨绿色浸塑 |
详见技术交底书 |
套 |
405 |
|
| 2 |
方管预埋件 |
方管3*5cm,壁厚2mm,135°角,长50cm和30cm,表面墨绿色浸塑 |
详见技术交底书 |
根 |
1100 |
||
| 3 |
铁丝 |
带刺丝,2.2粗 |
详见技术交底书 |
米 |
7000 |
二、有关要求
1.报价资料要求:授权委托书(代理人)、报价函、营业执照、税务登记证、生产许可证(如有)、企业资质证及我方需要的其他资料。
2.物资报价为货物的到站总价,包含但不限于原材料费、加工制作费、试验费、包装费、储存、装卸车费、运杂费、服务费、售后服务费等,开具增值税专用发票。
3.表中数量为暂定数量,结算数量以实际验收的数量为准。
4.材料验收方式:(1)材料到工地后由需方物资设备部门、工程技术部门等多方共同验收,按照技术规格书对外观、质量检测资料进行验收,对于验收不合格的无条件清退该批材料。
(2)计量:围网及刺丝进场后由供需双方人员共同验收,围网按点数计量;刺丝按检尺计量,验收结果保留1位小数点。
5.货款结算支付方式:
(1)本工程无预付款。
(2)供需双方应在每月20日之**行对账,对账依据为需方收货人签认的验收单据,供方按双方确认的结算单金额开具税票(增值税专用发票),并及时交由需方财务部门入账。
(3)围网及预埋件材料全部供货完成后,由供方开具增值税专用发票,需方在收到供方提交的合规增值税专用发票,****机关认证通过后3个月内支付供方供应期所供合格物资70%货款,剩余货款暂时扣留作为质量保证金,合同内所有材料供货完成后,由供方提交结算确认单,经需方审核通过后做最终结算,最终结算后2个月内支付至供方结算的80%货款,工程竣工且报备业主单位后2个月内支付至累计结算金额的90%,工程验收合格并颁发备案书后2个月内支付至累计结算金额的97%,剩余结算总额的3%待工程质保期届满后在2个月内一次性无息付清,质保期为2年,自工程竣工验收合格后开始计算。但质量保证金的支付并不免除乙方对交付物资质量的保证责任。在此合同价格基础上需方不另外支付承兑贴息费用与服务费用,供方进行承兑、贴现、背书的,由此产生的贴息费、服务费由供方承担。需方出票后,因供方迟延接收或迟延兑付,导致票据未能签收或未能兑付的,责任及损失由供方承担。(支付****银行转账、银行汇票、银行本票、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、财务公司票据、供应链票据、其他数字化信用凭证。)
(4)供方须出具所有结算单金额的增值税专用发票,无税票部分不能进行结算付款。
(5)供方按照合同规定将材料运输至使用地点安装完成后并经需方验收合格后,凭以下所列单据、票证,供需双方结算货款。
5.1已进场验收且未结算的验收单据;
5.2供方开具的材料发票。
6.报价有效期:在规定的报价截止日期起60天内。
7.其他要求:严格按报价函格式报价;相关规格要求请联系需求单位。
三、联系人及联系方式
组织单位联系人:李思远 电话:027-****8521
地址:**省**市**区丁字桥路47号
邮箱:****@qq.com
需求单位联系人:贾军 电话:177****0193
地址:**省**市**区小峡镇
邮箱:****@qq.com
| 发布单位:****/**公司 |
| 发布时间:2025-10-30 |
| 投标截至时间:2025-11-03 11:00:00 |