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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N722********251801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无型号 牛皮纸 | 无品牌无型号 | 包 | 20.00 | 50 | 1000 |
| 2 | 晨光 573253 票夹/长尾夹 | 晨光/M G573253 | 盒 | 10.00 | 45 | 450 |
| 3 | 高宝 Q2612A 硒鼓 硒鼓 | 高宝/COBOLQ2612A 硒鼓 | 盒 | 8.00 | 200 | 1600 |
| 4 | 得力 S95 中性笔 | 得力/deliS95 | 支 | 10.00 | 45 | 450 |
| 5 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 100.00 | 15 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 石磊
联系电话: 192****7523
传真:
地址: **县
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: