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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1048
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 A3018 文件袋 | 19 | 38.0 | 齐心/Comix\A3018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7093 胶棒 固体胶 | 36 | 144.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 3 | 爱好 66916 便签本/便条纸/N次贴 | 40 | 120.0 | 爱好/AIHAO\66916 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 晶纯﹒高速王A4 70g 打印/复印纸 | 2 | 440.0 | 齐心/Comix\晶纯﹒高速王A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 72257 橡皮 | 10 | 30.0 | 得力/deli\72257 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝鸟 文稿纸/草稿纸 | 20 | 4200.0 | 蓝鸟/BUBIRD\60g 8k | 验收通过 | |
| 7 | 爱好 950铅笔 | 20 | 40.0 | 爱好/AIHAO\950 | 验收通过 | |
| 8 | 4K 8K 16K奖状 | 50 | 40.0 | 无品牌\028 | 验收通过 | |
| 9 | 爱好2243订书针 | 20 | 40.0 | 上汇\1012 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |