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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025002401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 64100 A4混浆200g牛皮纸档案袋侧宽4cm 10只装 | 得力/deli64100, | 包 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 2 | 得力 19200 一次性纸杯/水杯 250ml 50只装 | 得力/deli19200, | 包 | 10.00 | 16.5 | 165 |
| 3 | 得力 7084 2B素描绘图铅笔六角学生 12支/盒 | 得力/deli7084, | 盒 | 20.00 | 9.9 | 198 |
| 4 | 宝克 RU1930 各类尺/三角板 钢尺30cm | 宝克/BaokeRU1930, | 件 | 2.00 | 6.48 | 12.96 |
| 5 | 得力 8464 钢直尺各类尺/三角板 | 得力/deli8464, | 把 | 1.00 | 12.9 | 12.9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 科普部
联系电话: 180****1301
传真:
地址: **市**区**路268号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: