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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3882
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5412 A4金属双强力夹单个装 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5412 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-B20A0 电源插座 10位总控全长3米 | 2 | 170.0 | 公牛/BULL\GN-B20A0 | 验收通过 | |
| 3 | 松下 CR2032 纽扣电池3V适用手表电脑主板 一粒装 | 5 | 25.0 | 松下/Panasonic\CR2032 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0764 得力(deli) 0764 办公用品 电水壶1.8L不锈钢电热水壶 办公家用自动断电热水壶/电水壶 | 2 | 190.0 | 得力/deli\0764 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 得力/deli 0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒)十盒装 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 洁柔 3层150抽48包 抽纸 3包/提 16提/件 | 1 | 256.0 | 洁柔/C S\3层150抽48包 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |