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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N620********253602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0025 别针/回形针/大头针/曲别针/盒 | 得力/deli0025 | 盒 | 3.00 | 2.5 | 7.5 |
| 2 | 齐心 Q312 文件夹/抽杆夹/拉杆夹/个 | 齐心/ComixQ312 | 个 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 3 | 得力 6791 中性笔柜台笔带绳碳素笔/黑色 | 得力/deli6791 | 支 | 2.00 | 4.5 | 9 |
| 4 | 新新精艺 装扮用品气球100个装生日开业教师节装饰乔迁布置婚房 | 新新精艺加厚混色气球 | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
| 5 | 爱大爱 190装扮用气球 笑脸气球/包 | 爱大爱190 | 包 | 3.00 | 25 | 75 |
| 6 | 得力 18170-05 得力(deli)插座插板插线板 接线板 排插 新国标 8位孔5米 (白) | 得力/deli18170-05 | 只 | 1.00 | 60 | 60 |
| 7 | 马利(Marie's)NOA-2300 丙烯画颜料 丙烯颜料/瓶 | 马利/Marie'sNOA-2300 | 瓶 | 3.00 | 22 | 66 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 那拉
联系电话: 131****3711
传真:
地址: **县喀拉苏乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: