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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N734********2529401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 九千年 5205竖款A4 活页替芯 聘书内页内芯纸单张 | 九千年5205竖款A4 | 张 | 50.00 | 0.5 | 25 |
| 2 | 光盘杰伟世 DVD-RW 可重复擦写 刻录光盘 4速4.7GB 空白碟片 刻录碟片 50片桶裝 | 杰伟世/JVCDVD-RW | 桶 | 10.00 | 5 | 50 |
| 3 | 得力 DL4223 美工刀 | 得力/deliDL4223 | 件 | 4.00 | 3 | 12 |
| 4 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 把 | 8.00 | 4 | 32 |
| 5 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU7号2粒(2代) | 粒 | 30.00 | 2.5 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热米兰木﹒抬来提
联系电话: 189****4016
传真:
地址: **市胜利街179号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: