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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********933********2025001202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 CD0-350DC 硒鼓 | 奔图/PantumCD0-350DC, | 个 | 1.00 | 320 | 320 |
| 2 | 得力 5682 1只35mmA4塑料文件盒档案盒 | 得力/deli5682, | 只 | 12.00 | 7 | 84 |
| 3 | 得力 s73 签字笔中性笔水笔 1mm (单位:支) 黑色 | 得力/delis73, | 支 | 36.00 | 1.75 | 63 |
| 4 | 科思特 2050/LT0112P 碳粉 适用兄弟TN2125/2115 联想 LT2020理光 SP1200 | 科思特2050/LT0112P, | 支 | 2.00 | 60 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙志威
联系电话: 153****5906
传真:
地址: ****中心C栋东714办公室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: