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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1322
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 FGM90059 油画棒 | 70 | 1260.0 | 晨光/M G\FGM90059 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 儿童填色本 | 20 | 560.0 | 得力/deli\73353 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 36005 毛笔 | 50 | 995.0 | 得力/deli\36005 | 验收通过 | |
| 4 | 掌握 zw-204 水彩笔 | 30 | 960.0 | 掌握/grasp\zw-204 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 宣纸 | 40 | 560.0 | 得力/deli\68883 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APMV0977 马克笔 | 50 | 1700.0 | 晨光/M G\APMV0977 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 折纸/手工纸 | 50 | 300.0 | 晨光/M G\DA4160A | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |