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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0371 订书机 | 3 | 87.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 k35 中性笔 | 6 | 156.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 k35 中性笔 | 10 | 260.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 4 | 禧天龙 整理箱 整理箱,收纳箱 | 2 | 198.0 | 禧天龙/Citylong\整理箱 | 验收通过 | |
| 5 | 金士顿 DTXON U盘,优盘 | 1 | 218.0 | 金士顿/Kingston\DTXON | 验收通过 | |
| 6 | 金士顿 DTXON U盘,优盘 | 4 | 472.0 | 金士顿/Kingston\DTXON | 验收通过 | |
| 7 | 金士顿 DTXON U盘,优盘 | 6 | 360.0 | 金士顿/Kingston\DTXON | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号电池 南孚7号电池2粒装 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 5号3代1粒 南孚5号电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号3代1粒 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 妙洁纸杯228ml 一次性纸杯 | 7 | 91.0 | 妙洁/magic\妙洁纸杯228ml | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |