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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ******便利店(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M101********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 平板拖把 | 无品牌无型号 | 个 | 10.00 | 21 | 210 |
| 2 | 爱好 66803 票夹/长尾夹 | 爱好/AIHAO66803 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 光达 国旗 旗帜 | 光达国旗 | 面 | 2.00 | 25 | 50 |
| 4 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g | 瓶 | 10.00 | 15 | 150 |
| 5 | 心相印 茶语丝享3层130抽 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind茶语丝享3层130抽 | 提 | 2.00 | 180 | 360 |
| 6 | 齐心 C4611 PU/PVC笔记本 | 齐心/ComixC4611 | 本 | 88.00 | 10 | 880 |
| 7 | 齐心 EA1003-10 档案盒 | 齐心/ComixEA1003-10 | 个 | 20.00 | 40 | 800 |
| 8 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 9.00 | 25.77 | 231.93 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈颖
联系电话: ****988
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ******便利店(个体工商户)
地址: **省**市**区**市**区****源中大道290号欧陆佳苑商业网点A区105
附件信息: