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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2512201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 优和 6193 3号国旗 装扮用品 | 优和6193 | 套 | 2.00 | 25 | 50 |
| 2 | 杰利 党旗2号 装扮用品 | 杰利党旗2号 | 套 | 1.00 | 65 | 65 |
| 3 | 杰利 国旗2号 装扮用品 | 杰利国旗2号 | 套 | 1.00 | 65 | 65 |
| 4 | 杰利 团旗2号 装扮用品 | 杰利团旗2号 | 套 | 1.00 | 65 | 65 |
| 5 | 百舸 白色线手套 保暖手套 | 百舸线手套 | 双 | 100.00 | 3 | 300 |
| 6 | 信发 A4荣誉证书 聘书纸A4 奖状/证书 | 信发A4荣誉证书 | 张 | 200.00 | 1 | 200 |
| 7 | 公牛 GN-109K 无线插排 多功能插座 | 公牛/BULLGN-109K | 个 | 37.00 | 38 | 1406 |
| 8 | 公牛 GN-B3043 插板四孔位 多功能插座 | 公牛/BULLGN-B3043 | 个 | 40.00 | 45 | 1800 |
| 9 | 公牛 GN-314 三孔位插座 多功能插座 | 公牛/BULLGN-314 | 个 | 40.00 | 40 | 1600 |
| 10 | 天章 100****02571 硬卡纸 | 天章/TANGO100****02571 | 包 | 21.00 | 35 | 735 |
| 11 | 得力 22252 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22252 | 本 | 2.00 | 30 | 60 |
| 12 | 得力 NS319 学生用笔记本 | 得力/deliNS319 | 个 | 30.00 | 20 | 600 |
| 13 | 55833 彩旗 装扮用品 | 无品牌55833 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 14 | 京唐 100****50924 气球 装扮用品 | 京唐100****50924 | 包 | 5.00 | 35 | 175 |
| 15 | 晨光 AWP35715 铅笔 | 晨光/M GAWP35715 | 支 | 40.00 | 10 | 400 |
| 16 | 企普 A4 账册封面 牛皮纸 | 企普A4 | 包 | 10.00 | 45 | 450 |
| 17 | 晨光 彩纸 文件管理 彩色卡纸 | 晨光/M G彩纸 | 袋 | 25.00 | 20 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡自强
联系电话: 176****5572
传真:
地址: 新**文化东路三号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: