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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M103********00416
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 格力 空调配件 | 格力/GREE空调挡板 | 个 | 16.00 | 46 | 736 |
| 2 | 得力 9384 单据/收据/凭证 | 得力/deli9384 | 本 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | 榄菊 电蚊香液*6瓶+加热器*2 蚊香/蚊香液 | 榄菊/Lanju电蚊香液*6瓶+加热器*2 | 套 | 12.00 | 8 | 96 |
| 4 | 得力 5590 商务公文包 | 得力/deli5590 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 5 | 公牛 GN-216 多功能插座 | 公牛/BULLGN-216 | 只 | 3.00 | 60 | 180 |
| 6 | 幸运鸟 70克A4 打印/复印纸 | 幸运鸟/HOOPOE70克A4 | 箱 | 2.00 | 185 | 370 |
| 7 | 晨光 AEQ96761 办公电话 | 晨光/M GAEQ96761 | 件 | 2.00 | 120 | 240 |
| 8 | 幸运鸟 A4 70g 打印/复印纸 | 幸运鸟/HOOPOEA4 70g | 箱 | 4.00 | 185 | 740 |
| 9 | 昂特 JS-828 商务公文包 | 昂特JS-828 | 件 | 10.00 | 45 | 450 |
| 10 | 爱好 489 中性笔 | 爱好/AIHAO489 | 盒 | 7.00 | 12 | 84 |
| 11 | 得力 5501A 文件袋 | 得力/deli5501A | 包 | 3.00 | 50 | 150 |
| 12 | 得力 便条夹/照片夹 | 得力/deli7151 | 件 | 5.00 | 3 | 15 |
| 13 | 得力 A575 中性笔 | 得力/deliA575 | 盒 | 7.00 | 30 | 210 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 巫莎
联系电话: ****551****
传真:
地址: 城市大厦8栋12楼
2、供应商名称: ****
地址: **省萍****开发区江****开发区高丰村**小区一号楼
附件信息: