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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7901X****5601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 财务证明用品(印尼) | 晨光/M GAYZ97509 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 2 | 晨光 财务证明用品(党旗) | 晨光/M GAYZ97513A | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 晨光 财务证明用品(国旗) | 晨光/M GAYZ97513 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 4 | 晨光 ASS913Q6 美工刀、壁纸刀刀片 | 晨光/M GASS913Q6 | 盒 | 1.00 | 5 | 5 |
| 5 | 晨光 财务证明用品(A4纸) | 晨光/M GA4纸 | 箱 | 2.00 | 170 | 340 |
| 6 | 晨光 财务证明用品 | 晨光/M G圆珠笔 | 包 | 1.00 | 40 | 40 |
| 7 | 晨光 财务证明用品(剪刀 小) | 晨光/M G剪刀 小 | 个 | 1.00 | 7 | 7 |
| 8 | 晨光 财务证明用品(剪刀) | 晨光/M G剪刀 | 个 | 3.00 | 13 | 39 |
| 9 | 晨光 财务证明用品(抽杆夹 小) | 晨光/M G抽杆夹 小 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 10 | 晨光 财务证明用品(长尾夹2#) | 晨光/M G长尾夹 | 盒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 11 | 绿联 70439 KVM切换器 | 绿联/Ugreen70439 | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
| 12 | 联想 DVD+R 光盘 | 联想/lenovoDVD+R | 张 | 1.00 | 2 | 2 |
| 13 | 惠普 CF510A/204A 硒鼓 | 惠普/HPCF510A/204A | 支 | 1.00 | 120 | 120 |
| 14 | 联想 LT2441 粉盒2400 | 联想/lenovoLT2441 | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
| 15 | 金士顿 SKC600MS/256G 固态硬盘 | 金士顿/KingstonSKC600MS/256G | 个 | 3.00 | 275 | 825 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张喜香
联系电话: 188****9660
传真:
地址: **省****县**乡鸡鸣村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: