公告 2025年度财务规范审计及内部控制风险评估与评价服务院内询价公告

发布时间: 2025年10月31日
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公告 | 2025年度财务规范审计及内部控制风险评估与评价服务院内询价公告

我院现对“2025年度财务规范审计及内部控制风险评估与评价服务”进行院内询价采购,特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目。


一、项目概况

(一)项目名称:2025年度财务规范审计及内部控制风险评估与评价服务。

(二)预算金额:2.998万元。

(三)项目地点:****。


二、报名及院内询价文件的获取

(一)获取时间:2025年10月29日至2025年10月31日工作日08:30至12:00,14:00至17:00(**时间)(周末及节假日时间除外)。

(二)获取方式:网上报名获取,将报名资料盖公章后以PDF的形式发送至邮箱****@qq.com。

(三)报名资料:

1.营业执照副本复印件(注:①在有效期内;②具有独立法人资格;)或工商部门新颁发的营业执照复印件(有效期内)。

2.报名表。(见附件1)

3.以上资料需加盖公章,资质不齐或未按要求提交报名资料的供应商,采购人将不予受理且不能参加此次院内询价项目。


三、院内询价资料现场递交时间及地点:

(一)递交院内询价文件开始时间:2025年11月3日09:30(**时间)。

(二)递交院内询价截止时间:2025年11月3日10:00(**时间)。标书代写

(三)递交文件地点:递交至********采购办。

(四)院内询价文件必须在递交文件截止时间前送达。逾期送达的、未送达指定地点的、邮寄投递的或者不按照院内询价文件要求密封的申请文件,采购人将予以拒收。标书代写


四、院内询价时间及地点(供应商不参与现场院内询价)

(一)院内询价时间:2025年11月3日10:00(**时间)

(二)院内询价地点:****行政二楼会议室


五、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系

采购人:****

联系人:李老师、潘老师

联系电话:028-****0035



附件下载: ****2025年度财务规范审计及内部控制风险评估与评价服务附件标书代写








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