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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3542
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 贝德 BD-H0879 拉杆广场音箱/户外音响 8寸 | 1 | 780.0 | 贝德\BD-H0879 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 8 | 128.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 k35 中性笔 0.5mm 中性笔 黑色 12支/盒(单位:支) | 30 | 480.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ASC99318 聘书 | 60 | 480.0 | 晨光/M G\ASC99318 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASC99309 晨光尊贤绒面荣誉证书16K ASC99309 | 28 | 217.0 | 晨光/M G\ASC99309 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYE4K78 PU/PVC笔记本 | 20 | 258.0 | 晨光/M G\APYE4K78 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 21510 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 140.0 | 得力/deli\21510 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |