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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********255601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 荣宝斋 宣纸 宣纸 | 荣宝斋宣纸 | 张 | 2000.00 | 0.1 | 200 |
| 2 | 玛丽 国画颜料 | 玛丽12色 | 套 | 25.00 | 28 | 700 |
| 3 | 荣宝斋 调色盘 调色盘 | 荣宝斋调色盘 | 个 | 25.00 | 2 | 50 |
| 4 | 领象 垃圾桶 垃圾桶 | 领象垃圾桶 | 个 | 96.00 | 6 | 576 |
| 5 | 塑丰 塑料袋 | 塑丰塑料袋 | 捆 | 40.00 | 3 | 120 |
| 6 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 60.00 | 2 | 120 |
| 7 | 庄太太 扫把簸箕套装 扫把 | 庄太太扫把簸箕套装 | 套 | 20.00 | 18 | 360 |
| 8 | 大迈 PD170-32GB U盘 | 大迈/DMPD170-32GB | 个 | 1.00 | 23 | 23 |
| 9 | 闪迪 SDIX30N-032G-ZN6NN U盘 | 闪迪/SandiskSDIX30N-032G-ZN6NN | 个 | 1.00 | 26 | 26 |
| 10 | 金士顿 DTVP30/8GB U盘 | 金士顿/KingstonDTVP30/8GB | 只 | 1.00 | 18 | 18 |
| 11 | 得力 0042 图钉/工字钉 | 得力/deli0042 | 盒 | 2.00 | 4 | 8 |
| 12 | 得力 30203 得力 30203 封箱胶带 | 得力/deli30203 | 筒 | 3.00 | 9 | 27 |
| 13 | 晨光 APYVQ961 晨光 APYVQ961 复印纸 80g | 晨光/M GAPYVQ 961 | 箱 | 5.00 | 150 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李指南
联系电话: 159****5564
传真:
地址: **市**区义宁街与太安路交汇处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: