采购监管企业财务决算审计、内控审计、工资总额审计、经济效益指标完成情况审计、重点工作专项审计服务项目

发布时间: 2025年10月31日
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****2025年10月至2025年12月政府采购意向-采购监管企业财务决算审计、内控审计、工资总额审计、经济效益指标完成情况审计、重点工作专项审计服务项目 详细情况
采购监管企业财务决算审计、内控审计、工资总额审计、经济效益指标完成情况审计、重点工作专项审计服务项目
项目所在采购意向: ****2025年10月至2025年12月政府采购意向
采购单位: ****
采购项目名称: 采购监管企业财务决算审计、内控审计、工资总额审计、经济效益指标完成情况审计、重点工作专项审计服务项目
预算金额: 200.000000万元(人民币)
采购品目:
采购需求概况 :
采购内容:审计服务 采购数量:1.0000项 主要功能或目标:每年3月1日前完成主体工作,3月31日前出具正式财务决算审计报告、工资总额专项审计报告、经济效益指标完成情况审计报告。2026年6月末出具2025年及2026年上半年内控审计报告,重点工作专项审计内容、时间****国资委具体工作安排机动确定 需满足的要求:满足采购人需求,同时符合国家及行业相关要求
预计采购时间: 2025-12
备注:
合同一年一签,服务期:2年(包含当年)的合计预算金额:780万元

本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。标书代写

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2025-10-31
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采购监管企业财务决算审计、内控审计、工资总额审计、经济效益指标完成情况审计、重点工作专项审计服务项目
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