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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N564********2515801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 SA404 单据/收据/凭证 原始单据粘贴单 | 西玛/simaaSA404 | 包 | 7.00 | 10 | 70 |
| 2 | 联想 BU200 256GB 固态U盘1000MB/S | 联想/lenovoBU200 | 个 | 3.00 | 230 | 690 |
| 3 | 联想移动硬盘 PS9-512G | 联想/lenovoPS9 | 个 | 5.00 | 390 | 1950 |
| 4 | 文件夹/得力(deli)高档悦彩系列A4双强力夹硬文件夹 加厚诗朗诵签约夹板不锈钢夹具 办公用品5047蓝色 | 得力/deli5047蓝 | 个 | 12.00 | 11.25 | 135 |
| 5 | 南孚23A遥控器电池 | 南孚/NANFU23A | 节 | 2.00 | 7.8 | 15.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 房治中
联系电话: 177****3293
传真:
地址: 苗园路15号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: