开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2527601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 FT123-3 跳绳 | 得力/deliFT123-3 | 根 | 15.00 | 10 | 150 |
| 2 | 晨光 ACP92168 水彩笔 | 晨光/M GACP92168 | 盒 | 15.00 | 10 | 150 |
| 3 | 晨光 课业本/教学用本 作业本 | 晨光/M G****779 | 本 | 150.00 | 2 | 300 |
| 4 | 齐心 A9208 笔袋 | 齐心/ComixA9208 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 5 | 正品中华牌铅笔2B单支 | 中华牌101 2B | 支 | 175.00 | 1 | 175 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 哈里曼﹒赛提瓦力地
联系电话: 150****4287
传真:
地址: 郭勒布依乡大十字东侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: