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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2701
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 于字简 于字简特大号80*50*60cm 加厚办公搬家纸箱 5个装 5315 | 20 | 1200.0 | 于字简\纸箱 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 胶棉拖把 | 15 | 750.0 | 妙洁/magic\海绵拖把大号35cm | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7375 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 4 | 富光 FP1003-3200 热水瓶 | 6 | 240.0 | 富光\FP1003-3200 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18283 电源插座 | 4 | 320.0 | 得力/deli\18283 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5603 档案盒 | 20 | 200.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 7 | 金士顿 DTKN/64GB U盘 | 4 | 380.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/64GB | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5684 档案盒 | 40 | 480.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5901 文件夹 | 6 | 102.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 10 | 五月花 扫把 | 10 | 250.0 | 五月花/MAY FLOWER\C2 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3724 光驱/刻录/DVD | 2 | 150.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 15 | 105.0 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |