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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2530002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 美工刀 得力(deli) 美工刀大号刀片18mm刀架裁纸刀锋利壁纸刀工具刀全包胶 2064 蓝色1把 | 得力/deli2064 | 把 | 30.00 | 6 | 180 |
| 2 | 威猛先生 厨房重油污净 去污粉/剂 | 威猛先生/Mr Muscle厨房重油污净 | 件 | 72.00 | 20 | 1440 |
| 3 | supercloud SK-L1005 垃圾袋 | supercloudSK-L1005 | 袋 | 50.00 | 16 | 800 |
| 4 | 茶花 4544P 抹布 | 茶花4544P | 件 | 30.00 | 4 | 120 |
| 5 | 烈焰战队 长袖**白大褂 工作服 | 烈焰战队长袖**白大褂 | 件 | 15.00 | 30 | 450 |
| 6 | 保鲜膜 | 无品牌W-012 | 卷 | 80.00 | 25 | 2000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 居买﹒吾斯曼
联系电话: 193****5888
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: