关于开展部分所属部门内部控制及经营管理审计项目竞争性磋商公告

发布时间: 2025年10月31日
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********分所属部门内部控制及经营管理审计项目竞争性磋商公告

********分所属部门内控及经营管理审计,本项目已具备采购条件,现以竞争性磋商的方式进行采购,兹邀请合格供应商前来磋商:

一、磋商内容与服务期限:

资产规模约9000万元,含1个业务部门、7个职能部门,1年期间。

审计服务要求:对所属部门任期内以下方面进行审计,出具审计报告,并对存在的问题提出管理建议。

(一)贯彻执行党和国家经济方针政策和决策部署情况,贯彻执行法律法规和有关产业政策情况;

(二)企业高质量发展情况;制定企业发展战略和规划计划,并按期完成规划计划目标任务情况;

(三)处置或盘活低效无效资产情况;

(四)内部控制制度的制定、执行以及建立全面风险管控体系等情况;

(五)建立健全工作规则、议事规则等重大经济事项决策制度和决策程序,执行“三重一大”情况;

(六)企业发展战略、资产处置、大宗采购、建设项目和大额资金运作等重大经济决策的制定和执行情况;

(七)企业经营活动和财务收支的真实、合法和效益情况;

(八)以往审计发现问题的整改情况;

服务地点:****

服务期限:合同签订之日起30日内完成现场审计,合同签订之日起45天内出具审计报告。

二、供应商资格要求:

1.供应商具有独立承担民事责任的能力(需提供具有统一社会信用代码的营业执照或复印件加盖公章)且具有合法有效的财政部门颁发的《会计事务所执业证书》并年审合格;

2.供应商具有良好的财务状况(复印件加盖公章,本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务审计报表的,****银行出具的资信证明原件);

3.供应商须提供近三个月依法缴纳税收的证明材料及依法缴纳社会保障资金的证明材料,复印件加盖公章;

4.供应商须具备近一年(2024年8月1日至今)审计业绩 (以中标通知书或合同为依据);

5.供应商须拟派项目负责人具有国家注册会计师资格证书,具有相关业务经验,熟悉国有企业管理模式,承担过大型国有企业主要领导人员经济责任审计服务工作(提供项目合同或内控审计报告等证明文件),在近3年内无执业违法违规记录;项目组成人员均为本单位在职人员,中标后不允许更换(需提供项目负责人社保缴费证明);

6.供应商具有完整的风险防范管理制度和承担相应风险的能力,能依法维护委托方的权益;

7.本项目不接受联合体磋商,不得转包。

三、磋商响应文件:标书代写

****事务所,除了需提供第二项的资质文件外,还需提供下列响应文件:标书代写

1.书面报价函;

2.服务方案。

四、磋商响应性文件的递交:

1.竞争性磋商响应文件递交截止时间:2025年11月7日(星期五)上午10:00时之前送至****405办公室,逾期不再受理。标书代写

2.竞争性磋商时间及地点:2025年11月10日(星期一)上午10:00在****314会议室评标。标书代写

3.磋商文件要求的各种证明材料的复印件需编制在竞争性磋商响应文件中,供应商需确保所提供的资质证明文件及业绩资料均真实有效,供应商需对上述资料真实性负责,如有弄虚作假行为,一经发现取消磋商资格并追究其相关法律责任。标书代写

五、联系方式:

招标人:****

详细地址:**市**区段家滩路1372号

联系人:王女士

联系电话:189****4345

附件:评分标准表


****

2025年10月29日

附件 附件

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