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**********完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市**县
预算金额(元):1,446.20
成交时间:2025-10-29 14:32:34
采购人联系方式:杨文文/151****8627
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子**(直接订购)
成交供应商:****
成交时间:2025-10-29 14:16
成交金额:1446.20,大写(人民币):壹仟肆佰肆拾陆元贰角。
| 1 | 得力/deli 胶棒/固体胶/胶水 No.30401 | No.30401 | ¥48.0000 | 1 | ¥48.00 |
| 2 | 得力/deli 胶带/胶纸/封箱带/胶布 60cm保鲜膜 | 60cm保鲜膜 | ¥40.0000 | 1 | ¥40.00 |
| 3 | 得力/deli 剪刀 157 | 157 | ¥25.0000 | 1 | ¥25.00 |
| 4 | 得力/deli 绘图笔 1*10 | 1*10 | ¥20.0000 | 1 | ¥20.00 |
| 5 | 得力/deli 标枪 880 | 880 | ¥20.0000 | 10 | ¥200.00 |
| 6 | 晨光/M G 橡皮筋 ASC99331(50g) | ASC99331(50g) | ¥19.5000 | 2 | ¥39.00 |
| 7 | 得力/deli 绿板/黑板/白板 六连拼音田字格 | 六连拼音田字格 | ¥18.0000 | 2 | ¥36.00 |
| 8 | 得力/deli 剪刀 6010 | 6010 | ¥15.0000 | 1 | ¥15.00 |
| 9 | 得力/deli 清洁剂 手榴弹123 | 手榴弹123 | ¥15.0000 | 10 | ¥150.00 |
| 10 | 水溶性粉笔 | 水溶 | ¥13.0000 | 20 | ¥260.00 |
| 11 | 得力/deli 胶带/胶纸/封箱带/胶布 DL5261 电工胶布 | DL5261 电工胶布 | ¥12.0000 | 6 | ¥72.00 |
| 12 | 得力/deli 胶带/胶纸/封箱带/胶布 海绵胶30411 | 海绵胶30411 | ¥12.0000 | 12 | ¥144.00 |
| 13 | 得力/deli 美工刀 得力2041 | 得力2041 | ¥9.0000 | 1 | ¥9.00 |
| 14 | 得力/deli 一次性手套 乳胶手套 | 乳胶手套 | ¥8.0000 | 15 | ¥120.00 |
| 15 | 得力胶水 | 得力6360 | ¥5.5000 | 4 | ¥22.00 |
| 16 | 得力/deli 板擦/白板水/磁粒 7838 | 7838 | ¥5.1500 | 18 | ¥92.70 |
| 17 | 得力/deli 电池-网超 南孚7号 | 南孚7号 | ¥2.7500 | 10 | ¥27.50 |
| 18 | 得力/deli 毽子 沙包 | 沙包 | ¥2.4000 | 50 | ¥120.00 |
| 19 | 得力/deli 奖状/证书 A4内页 | A4内页 | ¥0.6000 | 10 | ¥6.00 |
| 合计 | ¥1446.20 大写(人民币): 壹仟肆佰肆拾陆元贰角 | ||||
采购单位:****
2025年10月31日