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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0701
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3572 打印/复印纸 | 18 | 3420.0 | 得力/deli\3572 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7901 PU/PVC笔记本 | 48 | 336.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 3 | 舒肤佳 芦荟护肤型108g 香皂 | 63 | 315.0 | 舒肤佳/safeguard\芦荟护肤型108g | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 2层200抽*3包 抽纸 | 63 | 1764.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\2层200抽*3包 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S853 中性笔直液式 | 96 | 1920.0 | 得力/deli\S853 | 验收通过 | |
| 6 | 洁丽雅 6637 毛巾/面巾/方巾 | 63 | 882.0 | 洁丽雅/grace\6637 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |