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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6623
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 650****1087 家居消毒液 | 20 | 760.0 | 无品牌\650****1087 | 验收通过 | |
| 2 | FGHGF 240L大号垃圾桶 垃圾桶 | 5 | 1500.0 | FGHGF/FGHGF\240L大号垃圾桶 | 验收通过 | |
| 3 | 超威 500g 洁厕剂 | 10 | 420.0 | 超威\500g | 验收通过 | |
| 4 | 五月花 3.0kg 桶 | 10 | 380.0 | 五月花/MAY FLOWER\3.0kg | 验收通过 | |
| 5 | 心相印卷纸 卷筒纸 | 10 | 230.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印卷纸 | 验收通过 | |
| 6 | A4纸金荷 | 6 | 1560.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 得力 71856 修正液/修正带/修正贴 | 20 | 80.0 | 得力/deli\71856 | 验收通过 | |
| 8 | 无量 垃圾袋 | 20 | 6500.0 | 无量\48*65cm | 验收通过 | |
| 9 | 得力 1512 电子计算器 | 4 | 180.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 10 | 得力/deli 0468 订书机 | 5 | 140.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 11 | 得力/deli 3888 财务证明用品 | 1 | 336.0 | 得力/deli\3888 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 奖状/证书 | 20 | 300.0 | 晨光/M G\****819 | 验收通过 | |
| 13 | 1kg 扫把 | 10 | 140.0 | 无品牌\1kg | 验收通过 | |
| 14 | 大盘卷纸 | 9 | 1350.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\lc3480-18 | 验收通过 | |
| 15 | 维达纸巾 | 10 | 1250.0 | 维达/Vinda\140gX27 | 验收通过 | |
| 16 | 尚岛宜家 无 一次性纸杯 | 25 | 4000.0 | 尚岛宜家\无 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |