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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4026
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 JKE04530 彩泥/橡皮泥 | 5 | 240.0 | 晨光/M G\JKE04530 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 折纸/手工纸 | 30 | 150.0 | 晨光/M G\FPYNH684 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ACP901AU 水彩笔 | 20 | 360.0 | 晨光/M G\ACP901AU | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 丙烯颜料 | 15 | 720.0 | 晨光/M G\APL97603 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7101 胶棒 固体胶 | 50 | 50.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 73916 素描/素写本 | 20 | 560.0 | 得力/deli\73916 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |