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一、 *采购人名称: **大****公司
二、 *履约供应商名称: ****公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4272
五、 *验收单位: **大****公司
六、 *验收日期: 2025年10月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYVRF47 打印/复印纸 | 2 | 340.0 | 晨光/M G\APYVRF47 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYVQF47 打印/复印纸 | 11 | 1870.0 | 晨光/M G\APYVQF47 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S01 按动中性笔 盒 | 4 | 96.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B3631 齐心/Comix B3631长尾票夹 1# 50mm 12只/筒配 单位:筒 | 4 | 47.88 | 齐心/Comix\B3631 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B3634 票夹/长尾夹 | 2 | 28.0 | 齐心/Comix\B3634 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 报告夹 | 3 | 84.0 | 齐心/Comix\A858 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 B3633 长尾票夹 3# 32mm 24只/筒配 单位:筒 | 2 | 19.8 | 齐心/Comix\B3633 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |