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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7839
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DBB-FTN2225 墨粉/碳粉 | 5 | 95.0 | 得力/deli\DBB-FTN2225 | 验收通过 | |
| 2 | 爱普生 004 墨盒 | 1 | 225.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 D-F388A 墨粉/碳粉 | 2 | 98.0 | 得力/deli\D-F388A | 验收通过 | |
| 4 | 兄弟 DR-2350 硒鼓 | 1 | 349.0 | 兄弟/BROTHER\DR-2350 | 验收通过 | |
| 5 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 1 | 195.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2325 | 验收通过 | |
| 6 | 联想 KN101 键鼠套装 | 1 | 58.0 | 联想/lenovo\KN101 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |