开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0557
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 21550 便签本/便条纸/N次贴便利贴 | 10 | 50.0 | 得力/deli\21550 | 验收通过 | |
| 2 | 领象 LX-D1 垃圾袋手提袋30*48cm 50个 | 5 | 32.5 | 领象\LX-D1 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 时尚饮杯A 纸杯加厚加大230ML | 10 | 150.0 | 富强\时尚饮杯A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针(10盒装) | 5 | 15.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01 中性笔 0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔12支/盒 | 24 | 72.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 20.0 | 验收通过 |