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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********859********2025000601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7108 透明 21克 胶棒 强力粘胶 固体胶 | 得力/deli7108, | 支 | 24.00 | 2 | 48 |
| 2 | 得力 6240 塑料 40cm 单把 直尺 | 得力/deli6240, | 把 | 2.00 | 2 | 4 |
| 3 | 得力 S758 0.5mm弹簧头 黑色 台笔专用笔芯 | 得力/deliS758, | 包 | 1.00 | 12 | 12 |
| 4 | 得力 2812 银灰色 单支 100米 激光翻页笔 | 得力/deli2812, | 支 | 2.00 | 25 | 50 |
| 5 | 心相印 CS001蓝馨 三折 加厚 卫生纸 卫生间专用擦手纸 | 心相印/Mind Act Upon MindCS001蓝馨, | 提 | 1.00 | 100 | 100 |
| 6 | 南孚 5号碱性电池 AA 碱性 聚能环4代 普通干电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池, | 对 | 7.00 | 5 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘链
联系电话: 139****9010
传真:
地址: ****办事处****中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: