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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M103********00420
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6053 不锈钢剪刀办公剪刀 | 得力/deli6053- | 把 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 2 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 晨光/M GA4 70g 8包/箱 | 箱 | 30.00 | 180 | 5400 |
| 3 | 得力 5481 文件夹 | 得力/deli5481 | 只 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 4 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 20.00 | 12 | 240 |
| 5 | 卡西欧 GX-120S 电子计算器 | 卡西欧/CasioGX-120S | 个 | 15.00 | 75 | 1125 |
| 6 | 得力 8384 档案袋 | 得力/deli8384 | 包 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 7 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 50.00 | 28.5 | 1425 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王荣
联系电话: 0796-****772
传真:
地址: **镇川琴路27号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县康王庙街10-11号
附件信息: